职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
职责描述:
1、参与开展公司内部控制评审与优化。
2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督。
3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。
4、不定期地进行专项审计和专案审计。
5、公司内部规章管理制度监督执行。
任职要求:
1、专科及以上学历,会计学、审计学或者经济学类相关专业;
2、具有财务、审计经验者优先;
3、良好的组织协调及沟通能力;
4、具有较强的抗压力;
5、生产加工企业审计工作经验;
6、适应短期出差。
工作地点
地址:青岛城阳区青岛-城阳区海利尔药业集团股份有限公司关心下一代工作委员会


职位发布者
HR
海利尔药业集团股份有限公司

-
石油·石化·化工
-
1000人以上
-
国内上市公司
-
城东工业园青岛海利尔药业有限公司